Orden de Compra. Nº
1057404-1868-AG25
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HOJAS BISTURI N°11,15,23,21/Control Esterilizacion Autoclave Rollo Cinta Adhesiva 19 mm X 50 mts/Torula Gasa Tejida con Hilo Radiopaca Estéril 3 X 5 cm - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-418-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057404-1868-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
HOJAS BISTURI N°11,15,23,21/Control Esterilizacion Autoclave Rollo Cinta Adhesiva 19 mm X 50 mts/Torula Gasa Tejida con Hilo Radiopaca Estéril 3 X 5 cm - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-418-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T.
61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2072 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T.
61.602.209-1
Dirección de Facturación
CAUPOLICAN S/N ARAUCO
Comuna
Arauco
Impuesto
430179
Dirección de Envío de la Factura
CAUPOLICAN S/N ARAUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T.
77.192.195-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42291613
Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios
500
Unidad
I154-005
HOJAS BISTURI N° 11
$ 91,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.500
$ 45.500
42291613
Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios
500
Unidad
I154-008
HOJAS BISTURI N° 15
$ 91,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.500
$ 45.500
42291613
Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios
500
Unidad
I154-011
HOJAS BISTURI N° 21
$ 91,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.500
$ 45.500
42291613
Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios
600
Unidad
I154-013
HOJAS BISTURI N° 23
$ 91,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
42281807
Cintas indicadores de esterilización
100
Unidad
I085-005
CONTROL ESTERILIZACION COMPLY SIN PLOMO AUTOCLAVE ROLLO CINTA ADHESIVA 18 MM X 55 MTS
$ 8.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 823.000
$ 823.000
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X
10000
Unidad
I134-018
TORULA GASA TEJIDA CON HILO RADIOPACO ESTERIL 3 X 5 CM
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250.000
$ 1.250.000
Total Neto
$ 2.264.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 430.179
TOTAL OC
$ 2.694.279
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.