Orden de Compra. Nº1057404-1868-AG25 "HOJAS BISTURI N°11,15,23,21/Control Esterilizacion Autoclave Rollo Cinta Adhesiva 19 mm X 50 mts/Torula Gasa Tejida con Hilo Radiopaca Estéril 3 X 5 cm - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-418-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057404-1868-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra HOJAS BISTURI N°11,15,23,21/Control Esterilizacion Autoclave Rollo Cinta Adhesiva 19 mm X 50 mts/Torula Gasa Tejida con Hilo Radiopaca Estéril 3 X 5 cm - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-418-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2072 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N ARAUCO
Comuna Arauco
Impuesto 430179
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N ARAUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291613
Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios500UnidadI154-005HOJAS BISTURI N° 11 $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
42291613
Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios500UnidadI154-008HOJAS BISTURI N° 15 $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
42291613
Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios500UnidadI154-011HOJAS BISTURI N° 21 $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
42291613
Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios600UnidadI154-013HOJAS BISTURI N° 23 $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
42281807
Cintas indicadores de esterilización100UnidadI085-005CONTROL ESTERILIZACION COMPLY SIN PLOMO AUTOCLAVE ROLLO CINTA ADHESIVA 18 MM X 55 MTS $ 8.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.000 $ 823.000
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X10000UnidadI134-018TORULA GASA TEJIDA CON HILO RADIOPACO ESTERIL 3 X 5 CM $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000
Total Neto $ 2.264.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 430.179
TOTAL OC $ 2.694.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.