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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2333-1091-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
107773,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-08-2023 |
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Proveedor |
ferreteria carlitos mendez |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CARLITOS MENDEZ Y COMPANIA LIMI
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R.U.T. |
76.440.820-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ferreteria carlitos mendez |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11162111
| Malla | 1 | Unidad | MALLA | |
$ 567.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 567.227
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$ 567.227
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Total Neto
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$ 567.227
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.773
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$ 675.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.