|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
997-130-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Cambio de piso flotante, en dependencias Departamento de Contratos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
997-28-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Cueva Nº 530 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
399000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Cueva Nº 530 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Constructora Victor Ulloa Jara E.I.R.L. |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA VICTOR ULLOA JARA EMPRESA INDIVIDUAL
|
|
R.U.T. |
76.610.411-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Constructora Victor Ulloa Jara E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | Cambio de piso flotante del Departamento de Contratos según especificaciones técnicas | Trabajos garantizados |
$ 2.100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.100.000
|
$ 2.100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 399.000
|
|
$ 2.499.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.