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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2785-46-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SDA 4302/ HORMIGON HCV, HF-42/8040 R3 PARA REPARACION CALZADAS DE LA COMUNA (compra ágil 2785-38-COT25) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
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R.U.T. |
69.264.800-5 |
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Dirección de Facturación |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
229140 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BYV SPA |
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Razón Social |
BYV SPA
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R.U.T. |
76.715.073-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BYV SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101905
| Distribuidoras de hormigón | 9 | Metro Cúbico | M3 DE HORMIGON PAVIMENTO HCV, HF-4.2/80/40 R3, PLAZO DE EJECUCIÓN UN DÍA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD. CONTACTO MUNICIPALIDAD: MANUEL CASTILLO, CELULAR 952395280. | M3 DE HORMIGON PAVIMENTO HCV, HF-4.2/80/40 R3, PLAZO DE EJECUCIÓN UN DÍA, PREVIA COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD. CONTACTO PROVEEDOR: ARIEL MARINADO, CELULAR 994427264, CORREO arielmarinado1980@gmail.com |
$ 134.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.206.000
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$ 1.206.000
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Total Neto
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$ 1.206.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 229.140
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$ 1.435.140
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.