|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1255790-114-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales para matención |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
|
|
R.U.T. |
65.589.950-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ricardo Grellet de los Reyes 2101 |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
370773,98 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ricardo Grellet de los Reyes 2101 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERREDIEZ |
|
Razón Social |
FERMAT CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
76.919.295-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERREDIEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 1 | Unidad | Materiales de construcción, según adjunto. | |
$ 1.951.442,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.951.442
|
$ 1.951.442
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.951.442
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 370.774
|
|
$ 2.322.216
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.