|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1610-24-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1610-22-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
|
|
R.U.T. |
60.107.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
PUERTO MONTT- ALCALDE 510 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
40850 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PUERTO MONTT- ALCALDE 510 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Productos y servicios Claudio Soto EIRL |
|
Razón Social |
SERVICIOS GASTRONÓMICOS CLAUDIO SOTO VILLEGAS E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.280.244-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Productos y servicios Claudio Soto EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | • 01 servicio de café para 25 personas en la comuna de Osorno el día 27 de agosto del año 2025 a las 11:30 horas (Inés de Suarez S/N, Casa del Deportista, Osorno) | |
$ 215.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 215.000
|
$ 215.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 215.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.850
|
|
$ 255.850
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.