Orden de Compra. Nº1079659-159-AG25 "ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OF. SOM ORDENES 2DA. COM. C.O.P. PAILAHUEQUE."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079659-159-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OF. SOM ORDENES 2DA. COM. C.O.P. PAILAHUEQUE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
R.U.T. 61.980.860-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
R.U.T. 61.980.860-6
Dirección de Facturación GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA
Comuna Victoria
Impuesto 92166,15
Dirección de Envío de la Factura GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRACA ILLANES
Razón Social SERVICIOS E INGENIERIA ENDEMICA SPA
R.U.T. 76.181.489-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BARRACA ILLANES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1UnidadADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OF. SOM ORDENES 2DA. COM. C.O.P. PAILAHUEQUE. CONFORME AL DETALLE ADJUNTO. ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OF. SOM ORDENES 2DA. COM. C.O.P. PAILAHUEQUE. CONFORME AL DETALLE ADJUNTO. plazo de entrega: 3 días hábiles, contacto: 978590093. $ 485.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.085 $ 485.085
Total Neto $ 485.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.166
TOTAL OC $ 577.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.