|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3190-52-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO L-343 DE LA CAPUERTOEMU SEGUN COMPRA AGIL 3190-40-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
61.102.106-2 |
|
Dirección de Facturación |
PASEO BELLAMAR S/N |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
43236,78 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PASEO BELLAMAR S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-04-2024 |
|
|
|
Proveedor |
GALBROX |
|
Razón Social |
GALBROX SPA
|
|
R.U.T. |
77.752.191-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GALBROX |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | MANTENCION CORRECTIVA L-343, PERTENECIENTE A LA CAPUERTOEMU, VERIFICAR DOCUMENTO ADJUNTO | |
$ 227.562,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 227.562
|
$ 227.562
|
|
|
Total Neto
|
$ 227.562
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.237
|
|
$ 270.799
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.