|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4037-661-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CABLE Y PERFIL METALICO PARA AYUDA SOCIAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de adquisiciones y abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
|
|
R.U.T. |
69.220.400-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 124 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
|
|
R.U.T. |
69.220.400-K |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 124 |
|
Comuna |
Fresia
|
|
Impuesto |
21105,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 124 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ferreteria e iluminacion loly |
|
Razón Social |
VÍCTOR RODRIGO ALVARADO BUSTAMANTE
|
|
R.U.T. |
13.591.761-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ferreteria e iluminacion loly |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121311
| Accesorios eléctricos | 40 | Metro Lineal | CABLE PREEMSAMBLADO 2 X 16 | |
$ 1.177,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.080
|
$ 47.080
|
30102303
| Perfiles de hierro | 1 | Tira | PERFIL METALICO 75X75X6.00 MTS | |
$ 64.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 64.000
|
$ 64.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 111.080
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.105
|
|
$ 132.185
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.