Orden de Compra. Nº1247842-38-AG25 "20-35471 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1247842-43-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1247842-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 20-35471 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1247842-43-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FEN-PE-024 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación AVDA LIRCAY S/N TALCA
Comuna Talca
Impuesto 91637
Dirección de Envío de la Factura AVDA LIRCAY S/N TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial san sebastian
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SAN SEBASTIAN Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.888.646-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sociedad comercial san sebastian
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering40UnidadServicios de coffee mes de junio de acuerdo con detalles y especificaciones técnicas requeridas. Debe cumplir con el total de las especificaciones t requerimientos solicitados respecto a plazos, lugaree, cantidades y adicionales del servicio.  $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.800 $ 137.800
90101603
Servicios de catering80UnidadServicios de coffee mes de julio de acuerdo con detalles y especificaciones técnicas requeridas. Debe cumplir con el total de las especificaciones t requerimientos solicitados respecto a plazos, lugaree, cantidades y adicionales del servicio.  $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.600 $ 275.600
90101603
Servicios de catering20UnidadServicios de coffee mes de agosto de acuerdo con detalles y especificaciones técnicas requeridas. Debe cumplir con el total de las especificaciones t requerimientos solicitados respecto a plazos, lugaree, cantidades y adicionales del servicio.  $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.900 $ 68.900
Total Neto $ 482.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.637
TOTAL OC $ 573.937


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.