Orden de Compra. Nº1087-127-SE25 "Reparación camioneta institucional PPU: TGLT-38"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1087-127-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Reparación camioneta institucional PPU: TGLT-38
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1087-24-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 251 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820, Arica
Comuna Arica
Impuesto 467400
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA DIESEL LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA DIESEL LIMITADA
R.U.T. 76.624.193-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA DIESEL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidarabajos: 1.- Cambio de amortiguadores traseros. 2.- Cambio de bujes traseros. 3.- Cambio de resortes espiarles traseros. 4.- Cambio de rodamientos traseros. 5.- Provisión e instalación de barra antivuelco interior,Trabajos: 1.- Cambio de amortiguadores traseros. 2.- Cambio de bujes traseros. 3.- Cambio de resortes espiarles traseros. 4.- Cambio de rodamientos traseros. 5.- Provisión e instalación de barra antivuelco interior, $ 2.460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460.000 $ 2.460.000
Total Neto $ 2.460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 467.400
TOTAL OC $ 2.927.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.