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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5640-34-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Limpieza y Mantención de Techumbre 5640-8-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VAEGI Dirección Servicios e Infraestruct (SG-GD) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265, Oficina 206 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
535800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265, Oficina 206 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
maxsis spa |
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Razón Social |
MAXSIS SPA
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R.U.T. |
77.211.245-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
maxsis spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | Servicio en EETT. | |
$ 2.820.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.820.000
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$ 2.820.000
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Total Neto
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$ 2.820.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 535.800
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$ 3.355.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.