Orden de Compra. Nº1057049-12605-SE25 "JAC. PAC ID.1057049-33-LE24 INT. 582/2024 PROGRAMA INSUMOS JUNIO 2025 "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-12605-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra JAC. PAC ID.1057049-33-LE24 INT. 582/2024 PROGRAMA INSUMOS JUNIO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13200
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 36012,6
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laura Care Ltda
Razón Social SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CA
R.U.T. 78.634.170-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Laura Care Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312105
Barreras cutáneas para ostomía o kits de tratamien26Unidad no definida927-3145 POLVO PROTECTOR DE LA PIEL PERIOSTOMAL ELABORADO CON PECTINA, GELATINA Y CARBOXIMETILCELUL OSA, FORMA BARRERA PROTECTORA 28-30 GRS.Polvo protector Adapt, de hidrocoloide,Pectina, Gelatina C.M.C de primera calidad, protege y regenera piel, absorber humedad, cont aprox 29 grs en frasco con rociador Y ventana para observar el contenido, Libre de látex. Marca Hollister. 1 X caja. $ 7.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.540 $ 189.540
Total Neto $ 189.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.013
TOTAL OC $ 225.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.