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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1224957-119-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
13-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-75-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
tiene muchas deudas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
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R.U.T. |
70.932.800-K |
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Dirección de Facturación |
Manuel de Salas 451 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
95000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel de Salas 451 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
c&m gasfiteria full spa |
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Razón Social |
C&M GASFITERIA FULL SPA
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R.U.T. |
77.849.327-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
c&m gasfiteria full spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Global | Reparación filtración de agua CESFAM Salvador Bustos, de acuerdo a los términos contenidos en los Términos de referencia. Se debe completar itemizado. | Se realizará el pago en 1 cuota, siempre que haya sido recepcionado conforme el producto o servicio de que se trate por la contraparte técnica. |
$ 500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.000
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$ 595.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.