Orden de Compra. Nº4022-30-AG26 "ADQ. MATERIALES DE OFICINA P/USO DE OFICINAS MUNICIPALES C.A: 4022-56-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4022-30-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE OFICINA P/USO DE OFICINAS MUNICIPALES C.A: 4022-56-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
R.U.T. 69.250.800-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 SP1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
R.U.T. 69.250.800-9
Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre
Comuna Putre
Impuesto 915794,11
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2026
TítuloDescripción
COORDINACION ENTREGA DE PRODUCTOS
COORDINACION ENTREGA DE PRODUCTOS: RENE.VIZA@IMPUTRE.CL

LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO.
ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A: RENE.VIZA@IMPUTRE.CL Y SONIA.VILCA@IMPUTRE.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Diego SPA
Razón Social LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA
R.U.T. 77.743.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Diego SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121624
Tijeras1GlobalADQ. MATERIALES DE OFICINA P/USO DE OFICINAS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 4.819.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.819.969 $ 4.819.969
Total Neto $ 4.819.969
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 915.794
TOTAL OC $ 5.735.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.