Orden de Compra. Nº769-4532-SE25 "AUMENTO DE CONTRATO 769-88-LR22 3.5"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-4532-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO 769-88-LR22 3.5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 769-88-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2517 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación Simón Bolívar N° 523
Comuna Antofagasta
Impuesto 35773482,72
Dirección de Envío de la Factura Simón Bolívar N° 523
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rayen Salud SpA
Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALUD
R.U.T. 77.917.240-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rayen Salud SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112003
Centro de servicios de datos10344UnidadSISTEMA COMPUTACIONAL PARA ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPALIZADA, CONTRATO CON UNA VIGENCIA DE 36 MESES A CONTAR DEL 1 DE MAYO DE 2024 431 LICENCIAS MENSUALES POR 24 MESES $ 18.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.281.488 $ 188.281.488
Total Neto $ 188.281.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.773.483
TOTAL OC $ 224.054.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.