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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4171-363-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GRAVILLA PARA EL LICEO CAPITÁN I.C.P DE COLBÚN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
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R.U.T. |
70.834.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
43700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transp. Martina Spa |
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Razón Social |
TRANSPORTES MARTINA SPA
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R.U.T. |
77.291.903-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transp. Martina Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 1 | Unidad | CAMIONADA DE GRAVILLA (6 METROS CÚBICOS), (DEBE SER ENTREGADO EN CAMION DE CARGA CHICO DEBIDO A QUE EL ACCESO AL ESTABLECIMIENTO ES ANGOSTA) | CAMIONADA DE GRAVILLA (6 METROS CÚBICOS), |
$ 230.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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Total Neto
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$ 230.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.700
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$ 273.700
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.