Orden de Compra. Nº514862-118-SE25 "ANEXO CONTRATO SERVICIO ASEO 10028656"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514862-118-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ANEXO CONTRATO SERVICIO ASEO 10028656
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514862-71-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ORIENTALES N°6958
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10028656 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958
Comuna Peñalolén
Impuesto 540685,66
Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERLIM Ltda.
Razón Social SERVICIOS DE ASEOS INDUSTRIALES SERLIM LIMITADA
R.U.T. 77.857.740-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERLIM Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida SERVICIO ASEO CESFAM PGW 12 NOV - 11 DIC $ 948.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948.714 $ 948.714
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida SERVICIO ASEO CESFAM CAROL URZUA 1 ENE - 28 FEB 2025 $ 1.897.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.897.000 $ 1.897.000
Total Neto $ 2.845.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 540.686
TOTAL OC $ 3.386.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.