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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514862-118-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ANEXO CONTRATO SERVICIO ASEO 10028656 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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514862-71-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
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R.U.T. |
71.234.100-9 |
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Dirección de Facturación |
AV ORIENTAL #6958 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
540685,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV ORIENTAL #6958 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-02-2025 |
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Proveedor |
SERLIM Ltda. |
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Razón Social |
SERVICIOS DE ASEOS INDUSTRIALES SERLIM LIMITADA
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R.U.T. |
77.857.740-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERLIM Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | | SERVICIO ASEO
CESFAM PGW
12 NOV - 11 DIC |
$ 948.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 948.714
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$ 948.714
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | | SERVICIO ASEO
CESFAM CAROL URZUA
1 ENE - 28 FEB 2025
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$ 1.897.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.897.000
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$ 1.897.000
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Total Neto
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$ 2.845.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 540.686
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$ 3.386.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.