Orden de Compra. Nº2324-484-SE11 "MATERIALES PELLUHUIN QUILLAIPE D.976"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-484-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PELLUHUIN QUILLAIPE D.976
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 322843,20592
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA LTDA.
Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
R.U.T. 88.909.800-7
Sucursal COVEPA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121522
Alambre desnudo12kilogramoALAMBRE GALVANIZADO 14 (300 kilos)ALAMBRE GALVANIZADO 14 (25 kilos) $ 21.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.240 $ 252.242
53102102
Overol y sobretodo para hombre150UnidadOVEROL POPLIN FG AZUL C/REF 2" 65/35 140grOVEROL POPLIN FG AZUL C/REF 2" 65/35 140gr $ 3.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.450 $ 597.479
27112006
Guadañas50UnidadMURREROS CON MANGOMURREROS CON MANGO $ 4.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.550 $ 232.563
24101501
Carretillas20UnidadCARRETILLAS CONCRETERASCARRETILLAS CONCRETERAS $ 24.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.680 $ 484.672
27112010
Horquetas20UnidadHORQUETAS CON MANGOHORQUETAS CON MANGO $ 4.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.660 $ 88.655
27112003
Rastrillos10UnidadHORQUETAS CON MANGO 18"HORQUETAS CON MANGO 18" $ 4.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.560 $ 43.563
Total Neto $ 1.699.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 322.843
TOTAL OC $ 2.022.018