Orden de Compra. Nº1448-52-AG25 "Compra de materiales de oficina, para el buen funcionamiento del servicio FOSIS Región de Los Lagos 2025"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1448-52-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina, para el buen funcionamiento del servicio FOSIS Región de Los Lagos 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 10 - Región de los Lagos
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1255 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Calle Huelen N°1006 Pto.Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 82966,16
Dirección de Envío de la Factura Calle Huelen N°1006 Pto.Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BADEX
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T. 76.045.742-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BADEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122101
Gomas elásticas20Bolsabolsas de elásticos.  $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
44121701
Lápiz pasta2CajaCaja lápiz azul (caja)  $ 4.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.056 $ 8.056
44122104
Clips para papel20CajetillaDoble clip 25 mm (caja 12 unidades)   $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280 $ 9.280
44122103
Corchetes30Cajetilla30 Corchetes 26 x 6 caja 1000 unidades  $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770
60121535
Goma de borrar30Unidadgomas de borrar  $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
55121616
Banderitas autoadhesivas30Unidadbanderitas adhesivas, señalizadores de pagina  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
14111530
Notas de papel autoadhesivo15Unidadtacos, notas de papel autoadhesivos  $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.265 $ 5.265
14111531
Libros o cuadernos de registro40Unidadcuadernos cuadriculados 100 hojas  $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.520
44121801
Cinta correctora17UnidadCorrector en cinta (unidad)  $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.829 $ 10.829
44122019
Cajas de archivo o accesorios100UnidadCaja Memphis Americana 40,5 x 26 x 30,5 (unidad)  $ 2.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.100 $ 276.100
44121506
Sobres estándar200UnidadSobres saco kraff (unidad)  $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400
44121506
Sobres estándar200UnidadSobres saco blanco (unidad)  $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
44121708
Marcadores3PackDestacador amarillo x 12 unidades  $ 2.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.018 $ 6.018
44121708
Marcadores3PackDestacador verde x 12 unidades  $ 2.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.018 $ 6.018
44121708
Marcadores3PackDestacador azul x 12   $ 2.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.018 $ 6.018
Total Neto $ 436.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.966
TOTAL OC $ 519.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.