Orden de Compra. Nº
1448-52-AG25
"
Compra de materiales de oficina, para el buen funcionamiento del servicio FOSIS Región de Los Lagos 2025
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Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1448-52-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales de oficina, para el buen funcionamiento del servicio FOSIS Región de Los Lagos 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
10 - Región de los Lagos
Razón Social
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T.
60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1255 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T.
60.109.000-7
Dirección de Facturación
Calle Huelen N°1006 Pto.Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
82966,16
Dirección de Envío de la Factura
Calle Huelen N°1006 Pto.Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BADEX
Razón Social
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T.
76.045.742-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BADEX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122101
Gomas elásticas
20
Bolsa
bolsas de elásticos.
$ 486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.720
$ 9.720
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
Caja lápiz azul (caja)
$ 4.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.056
$ 8.056
44122104
Clips para papel
20
Cajetilla
Doble clip 25 mm (caja 12 unidades)
$ 464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.280
$ 9.280
44122103
Corchetes
30
Cajetilla
30 Corchetes 26 x 6 caja 1000 unidades
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.770
$ 4.770
60121535
Goma de borrar
30
Unidad
gomas de borrar
$ 81,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.430
$ 2.430
55121616
Banderitas autoadhesivas
30
Unidad
banderitas adhesivas, señalizadores de pagina
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.840
$ 9.840
14111530
Notas de papel autoadhesivo
15
Unidad
tacos, notas de papel autoadhesivos
$ 351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.265
$ 5.265
14111531
Libros o cuadernos de registro
40
Unidad
cuadernos cuadriculados 100 hojas
$ 738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.520
$ 29.520
44121801
Cinta correctora
17
Unidad
Corrector en cinta (unidad)
$ 637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.829
$ 10.829
44122019
Cajas de archivo o accesorios
100
Unidad
Caja Memphis Americana 40,5 x 26 x 30,5 (unidad)
$ 2.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.100
$ 276.100
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
Sobres saco kraff (unidad)
$ 127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.400
$ 25.400
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
Sobres saco blanco (unidad)
$ 137,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.400
$ 27.400
44121708
Marcadores
3
Pack
Destacador amarillo x 12 unidades
$ 2.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.018
$ 6.018
44121708
Marcadores
3
Pack
Destacador verde x 12 unidades
$ 2.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.018
$ 6.018
44121708
Marcadores
3
Pack
Destacador azul x 12
$ 2.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.018
$ 6.018
Total Neto
$ 436.664
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 82.966
TOTAL OC
$ 519.630
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.