Orden de Compra. Nº1075337-13209-SE25 "rvv Compra Pedido Alimentación Desechables (Marmitas, vasos desechables, cucharas plásticas) Agosto 2025 desde 1075337-100-LQ23 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-13209-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra rvv Compra Pedido Alimentación Desechables (Marmitas, vasos desechables, cucharas plásticas) Agosto 2025 desde 1075337-100-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-100-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5363
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna
Impuesto 429210
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TLR SPA
Razón Social TLR SPA
R.U.T. 76.733.764-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TLR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica3000Unidad no definidaECO020023 CUCHARAS PLASTICAS Cuchara desechable plástica CAJA X 1000 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
52151502
Platos desechables domésticos15000UnidadECO020054 MARMITA O CONTENEDOR DE ALIMENTOS CALIENTES Contenedor para alimentos calientes. caja 300 unidades $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
52152102
Vasos para beber domésticos18000UnidadECO020078 VASOS DESECHABLES Vaso térmico 6oz plumavit CAJA X 2000 $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000
Total Neto $ 2.259.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 429.210
TOTAL OC $ 2.688.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.