Orden de Compra. Nº602-78-SE25 "Material Escritorio Liceo Jose Toribio Medina (SP16)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 602-78-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Material Escritorio Liceo Jose Toribio Medina (SP16)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 602-11-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-76 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna #277
Comuna Río Negro
Impuesto 263127,2
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna #277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso10UnidadPAPEL FOTOGRÁFICO INKJET - A4 AUTOADHESIVO BRILLANTE 180 GR 20 HOJAS PAPEL FOTOGRÁFICO INKJET - A4 AUTOADHESIVO BRILLANTE 180 GR 20 HOJAS $ 4.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980
14111525
Papel multiuso5UnidadADETEC COD 8055 PAPEL MAGNETICO 5 HJS. CARTA 650 GRS. ADETEC COD 8055 PAPEL MAGNETICO 5 HJS. CARTA 650 GRS. $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
14111506
Papel para impresora del ordenador100UnidadRESMA PAPEL CARTA EQ.RESMA PAPEL CARTA EQ. $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.000 $ 509.000
14111506
Papel para impresora del ordenador100UnidadRESMA PAPEL OFICIO EQ. RESMA PAPEL OFICIO EQ. $ 6.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.000 $ 602.000
44122001
Archivadores de fichas40UnidadTORRE ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TOP NEGRO TORRE ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TOP NEGRO $ 4.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.400 $ 174.400
Total Neto $ 1.384.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.127
TOTAL OC $ 1.648.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.