Orden de Compra. Nº
2324-733-AG25
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ARTICULOS DE ASEO PERSONAL PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 2024 / DIDECO - MIDESO / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-488-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-733-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO PERSONAL PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 2024 / DIDECO - MIDESO / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-488-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
san felipe N 80, 3er piso
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
226689
Dirección de Envío de la Factura
san felipe N 80, 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARCELO ALEJANDRO DIAZ FREUDE
Razón Social
MARCELO ALEJANDRO DIAZ FREUDE
R.U.T.
15.895.087-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARCELO ALEJANDRO DIAZ FREUDE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131624
Toallitas húmedas
360
Unidad
TOALLAS HUMEDAS DE 60 UNIDADES SEGÚN ET ADJUNTO , EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 316.800
$ 316.800
53131616
Cremas o lociones homeopáticas o naturales
66
Unidad
CREMA HUMECTANTE DE 120 ML SEGÚN ET ADJUNTO , EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.200
$ 79.200
42311532
Apósitos secos
36
Unidad
APOSITO ABSORVENTE MULTIUSO TALLA UNICA 20 UNIDADES SEGÚN ET ADJUNTO , EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.400
$ 68.400
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas
120
Unidad
GASA ESTERIL 50 UNIDADES SEGÚN ET ADJUNTO , EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
53102504
Guantes o manoplas
15
Unidad
GUANTES SIN POLVO TALLA L SEGÚN ET ADJUNTO , EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
53131608
Jabones
114
Unidad
JABON LIQUIDO 750 ML SEGÚN ET ADJUNTO , EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.700
$ 119.700
53131628
Shampoo
114
Unidad
SHAMPOO 750 ML SEGÚN ET ADJUNTO , EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.500
$ 142.500
53131602
Bálsamos y otros
114
Unidad
ACONDICIONADOR 750 ML SEGÚN ET ADJUNTO , EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.900
$ 153.900
53141617
Bucles de tejido de punto de algodón
9
Unidad
ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO 250 G SEGÚN ET ADJUNTO , EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
42281604
Desinfectantes de la superficie médica
3
Unidad
ALCOHOL DESINFECTANTE 70% 500 ML, SEGÚN ET ADJUNTO , EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
Total Neto
$ 1.193.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 226.689
TOTAL OC
$ 1.419.789
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.895.087-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.