Orden de Compra. Nº2332-79-CM19 "ADQ. INSUMOS PARA CREDENCIALES DISAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-79-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS PARA CREDENCIALES DISAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo
Comuna Puerto Montt
Impuesto 145,94
Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IDENTICARD SpA
Razón Social IDENTICARD SPA
R.U.T. 96.750.760-1
Sucursal IDENTICARD SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101713
2239-5-lp14
Contadores de copias17 (1258925 )TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN IDCARD BLANCA CR80 100 UNIDADES 1284982(1258925) TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN IDCARD BLANCA CR80 100 UNIDADES; Código: -; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 20,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 340,00 US$ 340,00
44103116
2239-5-lp14
Kits para impresoras2 (1126530 )KIT DE MANTENCIÓN EVOLIS ACL001 UNIDAD 1148736(1126530) KIT DE MANTENCIÓN EVOLIS ACL001 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 25,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 50,00 US$ 50,00
44101713
2239-5-lp14
Contadores de copias6 (1182920 )CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS R6F003A11 YMCKO-K UNIDAD 1209025(1182920) CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS R6F003A11 YMCKO-K UNIDAD; Código: -; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 66,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 397,80 US$ 397,80
Total Neto US$ 787,80
Descuento US$ 19,70
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 145,94
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 914,04