Orden de Compra. Nº1057402-23549-SE25 "(MIS) ALIMENTOS PACIENTES JUNIO/F. Y VERDURAS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-23549-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra (MIS) ALIMENTOS PACIENTES JUNIO/F. Y VERDURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-243-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20519
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 39412,65
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUMALIN SPA
Razón Social PUMALIN SPA
R.U.T. 76.756.186-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUMALIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101539
Verduras congeladas10kilogramo510-0076-1 BROCOLI FRIGORIZADA. EN BOLSA DE 500 GR - 1 KG. ESPECIFICAR PRESENTACION Y MARCA (OFERTAR VALOR POR KILO) Oferta Valor Neto $ 2.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.820 $ 25.820
50101634
Fruta fresca25kilogramo510-0110-1 CHOCLO EN GRANO FRIGORIZADO. EN BOLSA DE 500 GR - 1 KG. ESPECIFICAR PRESENTACION Y MARCA (OFERTAR VALOR POR KILO)  $ 2.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.625 $ 64.625
50101634
Fruta fresca60Unidad510-0171-1 EMPANADAS VEGETARIANAS, CONGELADAS. ESPECIFICAR MARCA, PRESENTACIÓN Y GRAMAJE. (OFERTAR VALOR POR UNIDAD)  $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.420 $ 39.420
50101634
Fruta fresca35Unidad510-0220-1 HUMITAS FRIGORIZADAS. ESPECIFICAR MARCA, PRESENTACIÓN Y EMPAQUE. (OFERTAR VALOR POR UNIDAD)  $ 1.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.295 $ 43.295
50101634
Fruta fresca15kilogramo510-0040-1 ARVEJITAS FRIGORIZADAS. EN BOLSA DE 500 GR - 1 KG. ESPECIFICAR PRESENTACION Y MARCA (OFERTAR VALOR POR KILO)  $ 2.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.275 $ 34.275
Total Neto $ 207.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.413
TOTAL OC $ 246.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.