|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2287-647-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
$-421-DASG |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
|
|
R.U.T. |
69.253.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA QUILIN # 3248 |
|
Comuna |
Macul
|
|
Impuesto |
478991,71 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA QUILIN # 3248 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
URBANO MOTOR SPA |
|
Razón Social |
SERVICIO MANTENCION MECÁNICA ANIBAL URBANO MOTOR SPA
|
|
R.U.T. |
76.690.208-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
URBANO MOTOR SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111703
| Baterías para vehículos | 1 | Kit | ACCESORIOS VARIOS, NEUMATICOS LUCES BATERIAS Y OTROS MAS, DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO ADJUNTO, DEVOLVER ANEXO CON LOS ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA SU EVALUACION. | |
$ 2.521.009,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.521.009
|
$ 2.521.009
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.521.009
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 478.992
|
|
$ 3.000.001
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.