Orden de Compra. Nº3238-41-AG25 "Adquisición de materiales para stock pañol de consumos "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3238-41-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para stock pañol de consumos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE ACUATICO
Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
R.U.T. 61.950.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
R.U.T. 61.950.600-6
Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 84029,78
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PPGESTION SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ZURITA CARO SPA
R.U.T. 77.761.502-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PPGESTION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1Unidadofertar por la totalidad de los artículos solicitados en archivo adjunto. LISTA DE ARTICULOS ADJUNTAR EN FACTURA $ 442.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.262 $ 442.262
Total Neto $ 442.262
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.030
TOTAL OC $ 526.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.