Orden de Compra. Nº3141-111-SE25 "combustible pdti"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3141-111-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra combustible pdti
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3141-30-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Viña del Mar 345
Comuna Lago Ranco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.
R.U.T. 92.011.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1UnidadADQUISICION DE 182 LTS DE PETROLEO Y 74 LTS DE 95, DESDE 16.05.25 AL 29.05.25 SEGUN MOVIMIENTO DE TARJETA ADJUNTO. DECRETO N°6 DEL 03.01.25 ITEM 2152203001.ADQUISICION DE 182 LTS DE PETROLEO Y 74 LTS DE 95, DESDE 16.05.25 AL 29.05.25 SEGUN MOVIMIENTO DE TARJETA ADJUNTO. DECRETO N°6 DEL 03.01.25 ITEM 2152203001. $ 290.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.406 $ 290.406
Total Neto $ 290.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 290.406

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.