Orden de Compra. Nº1233616-770-SE24 "LEÑA PARA ESCUELA NIDO DE GOLONDRINAS, PROGRAMA 02. SOLICITUD DE COMPRA N°703."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233616-770-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra LEÑA PARA ESCUELA NIDO DE GOLONDRINAS, PROGRAMA 02. SOLICITUD DE COMPRA N°703.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233616-14-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1580
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat Norte 460
Comuna San Carlos
Impuesto 70015
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat Norte 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING

SE SOLICITA COMPLETAR Y FIRMAR EL ARCHIVO ADJUNTO, LLAMADO “SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING”, EL QUE AYUDARÁ A REALIZAR EL PROCESO DE PAGO DE FORMA CORRECTA.

OBSERVACIONES:

LA ENTREGA DE PRODUCTOS DEBE SER CON GUÍA DE DESPACHO, Y FACTURAR CUANDO EXISTA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. UNA VEZ FACTURADO, LA FACTURA DEBE SER ENVIADA A LOS SIGUIENTES CORREOS, SIENDO EL PRIMERO EL MÁS IMPORTANTE:

-  dipresrecepcion@custodium.com  

- manuel.munoz@sleppunillacordillera.cl

- gerardo.molina@sleppunillacordillera.cl

- noemi.zapata@sleppunillacordillera.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIONAVARRETE
Razón Social PATRICIO EUGENIO NAVARRETE RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.814.849-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATRICIONAVARRETE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos11Metro CúbicoLEÑA  $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.500 $ 368.500
Total Neto $ 368.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.015
TOTAL OC $ 438.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.