Orden de Compra. Nº750301-374-CM25 "Orden de Compra: 750301-374-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750301-374-CM25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 750301-374-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Salud
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Unidad de Compra Ánima de Diego 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Facturación Ánima de Diego 550
Comuna La Serena
Impuesto 1046069,7
Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMEQ CHILE S.A.
Razón Social ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
R.U.T. 76.209.836-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMEQ CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
APÓSITO MEDVANCE ESPUMA DE POLIURETANO PARA SACRO 18 X 18 CM CAJA 5 UNIDADES190 (2228875) APÓSITO MEDVANCE ESPUMA DE POLIURETANO PARA SACRO 18 X 18 CM CAJA 5 UNIDADES(2228875) APÓSITO MEDVANCE ESPUMA DE POLIURETANO PARA SACRO 18 X 18 CM CAJA 5 UNIDADES ; Región de Coquimbo ; La Serena; PLAZA ESPAÑA S/N LA SERENA (ENTRE CALLE AVENIDA DE AGUIRRE Y JUAN DE DIOS PENI) $ 28.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.505.630 $ 5.505.630
Total Neto $ 5.505.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.046.070
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 6.551.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.