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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4044-95-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-76-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
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R.U.T. |
69.061.800-1 |
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Dirección de Facturación |
ATAMU TEKENA S/N |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
870105 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ATAMU TEKENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Briceño |
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Razón Social |
EDUARDO ADRIAN BRICENO CERNA
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R.U.T. |
10.702.988-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Briceño |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad | TONER 206 A BLACK | |
$ 92.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 924.000
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$ 924.000
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad | TONER 206 A CYAN | |
$ 104.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.049.000
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$ 1.049.000
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad | TONER 206 A MAGENTA | |
$ 104.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.049.000
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$ 1.049.000
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad | TONER 206 A YELLOW | |
$ 104.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.049.000
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$ 1.049.000
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44103103
| Tóner | 15 | Unidad | TONER TN-1060 NEGRO | |
$ 33.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 508.500
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$ 508.500
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Total Neto
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$ 4.579.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 870.105
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$ 5.449.605
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.