Orden de Compra. Nº1058339-485-AG25 "Compra insumos colaciones, memo n°79/2025-Plan trienal salud"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-485-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra insumos colaciones, memo n°79/2025-Plan trienal salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-13-015-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 31654
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KENTO
Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
R.U.T. 76.265.744-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos100Unidadbolsas plásticas tipo ziploc o bolsas papel kraf o equivalentes adjuntar ficha técnica   $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
93131608
Servicios de suministro de alimentos100Unidadagua sin gas de 600 ml adjuntar ficha técnica   $ 443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.300 $ 44.300
93131608
Servicios de suministro de alimentos100Unidadbarra cereal individual adjuntar ficha técnica   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos100Unidadturrón de 25g adjuntar ficha técnica   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos50Unidadnaranjas frescas adjuntar ficha técnica   $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos100Unidad Internacionalplátanos frescos adjuntar ficha técnica   $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
Total Neto $ 166.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.654
TOTAL OC $ 198.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.