Orden de Compra. Nº1057049-12749-SE25 "VDH SERVICIOS DE TURNOS ADMINISTRATIVOS ID 1057049-289-LQ24 / RES.EX. 3130 INT 1996 DEL 18.02.2024/ ADJ EX. 2444 02.10.2024 MEMO 148-149-150 DPTO ADMISIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-12749-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra VDH SERVICIOS DE TURNOS ADMINISTRATIVOS ID 1057049-289-LQ24 / RES.EX. 3130 INT 1996 DEL 18.02.2024/ ADJ EX. 2444 02.10.2024 MEMO 148-149-150 DPTO ADMISIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-289-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13526
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 1870852,29
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATSU SERVICIOS SPA
Razón Social ATSU SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.547.963-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ATSU SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1Global704-0053 TURNOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024SERVICIOS DE TURNOS ADMINISTRATIVOS ID 1057049-289-LQ24 / RES.EX. 3130 INT 1996 DEL 18.02.2024/ ADJ EX. 2444 02.10.2024 $ 9.846.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.846.591 $ 9.846.591
Total Neto $ 9.846.591
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.870.852
TOTAL OC $ 11.717.443


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.