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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-12749-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VDH SERVICIOS DE TURNOS ADMINISTRATIVOS ID 1057049-289-LQ24 / RES.EX. 3130 INT 1996 DEL 18.02.2024/ ADJ EX. 2444 02.10.2024 MEMO 148-149-150 DPTO ADMISIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-289-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1870852,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ATSU SERVICIOS SPA |
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Razón Social |
ATSU SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.547.963-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ATSU SERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Global | 704-0053 TURNOS ADMINISTRATIVOS
OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 | SERVICIOS DE TURNOS ADMINISTRATIVOS ID 1057049-289-LQ24 / RES.EX. 3130 INT 1996 DEL 18.02.2024/ ADJ EX. 2444 02.10.2024 |
$ 9.846.591,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.846.591
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$ 9.846.591
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Total Neto
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$ 9.846.591
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.870.852
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$ 11.717.443
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.