|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4085-49-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
4085-23-COT26 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN S.C N° 23. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
1 ORIENTE N°224 |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
199452,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE N°224 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IMPORTADORA GLOBAL |
|
Razón Social |
ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.257.094-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
IMPORTADORA GLOBAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44112002
| Calendarios | 50 | Unidad | Taco calendario 2026 | |
$ 2.687,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.350
|
$ 134.350
|
44112002
| Calendarios | 40 | Unidad | Porta taco apunte post-it 10.5x10.5cm cm metálico negro - genérico. | |
$ 2.103,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.120
|
$ 84.120
|
44111503
| Bandejas de correspondencia | 20 | Unidad | Bandeja organizadora de documentos 3 niveles. | |
$ 6.714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.280
|
$ 134.280
|
44122019
| Cajas de archivo o accesorios | 100 | Unidad | Caja de Archivo Doble Estándar Kraft | |
$ 2.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.100
|
$ 210.100
|
44122011
| Carpetas para archivos | 60 | Unidad | Carpeta de cartón con elástico color verde | |
$ 832,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.920
|
$ 49.920
|
14111506
| Papel para impresora del ordenador | 30 | Paquete | Opalina lisa de 100 unidades | |
$ 8.404,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 252.120
|
$ 252.120
|
14111506
| Papel para impresora del ordenador | 20 | Paquete | Opalina Gofrada de 100 unidades | |
$ 9.243,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 184.860
|
$ 184.860
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.049.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 199.452
|
|
$ 1.249.202
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.