Orden de Compra. Nº3752-152-SE24 "C.S. INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO DSM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3752-152-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra C.S. INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO DSM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3752-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO 523, 2° PISO OFICINA DE FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 286836,92
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO 523, 2° PISO OFICINA DE FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITAHUA
Razón Social Comercial Itahua Spa
R.U.T. 76.096.988-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ITAHUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102512
pañuelos250Unidad no definidaPAÑUELOS DESECHABLES 21X21 CM 50UNDPAÑUELOS DESECHABLES 21X21 CM 50UND $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.000 $ 143.000
14111703
Toallas de papel1080Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADATOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209.600 $ 1.209.600
42281604
Desinfectantes de la superficie médica36Unidad no definidaDESINFECTANTE DE SUPERFICIES, EN AEROSOLDESINFECTANTE DE SUPERFICIES, EN AEROSOL $ 1.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.768 $ 60.768
47131603
Esponjas45Unidad no definidaESPONJA MULTIUSO ANATOMICA, AMARILLA, PRESENTACION UNIDADESPONJA MULTIUSO ANATOMICA, AMARILLA, PRESENTACION UNIDAD $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo20Unidad no definidaREPUESTO PARA MOPA AVION, FABRICADA EN ALGODON BLANCO, TAMAÑO 90 CM DE ANCHO, PRESENTACION EN EMPAQUE INDIVIDUALREPUESTO PARA MOPA AVION, FABRICADA EN ALGODON BLANCO, TAMAÑO 90 CM DE ANCHO, PRESENTACION EN EMPAQUE INDIVIDUAL $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 1.509.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 286.837
TOTAL OC $ 1.796.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.