Orden de Compra. Nº
3752-152-SE24
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C.S. INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO DSM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3752-152-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
C.S. INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO DSM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3752-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto.Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
FRANCISCO BILBAO 523, 2° PISO OFICINA DE FINANZAS
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
286836,92
Dirección de Envío de la Factura
FRANCISCO BILBAO 523, 2° PISO OFICINA DE FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ITAHUA
Razón Social
Comercial Itahua Spa
R.U.T.
76.096.988-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ITAHUA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102512
pañuelos
250
Unidad no definida
PAÑUELOS DESECHABLES 21X21 CM 50UND
PAÑUELOS DESECHABLES 21X21 CM 50UND
$ 572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.000
$ 143.000
14111703
Toallas de papel
1080
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA
TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.209.600
$ 1.209.600
42281604
Desinfectantes de la superficie médica
36
Unidad no definida
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, EN AEROSOL
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, EN AEROSOL
$ 1.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.768
$ 60.768
47131603
Esponjas
45
Unidad no definida
ESPONJA MULTIUSO ANATOMICA, AMARILLA, PRESENTACION UNIDAD
ESPONJA MULTIUSO ANATOMICA, AMARILLA, PRESENTACION UNIDAD
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
20
Unidad no definida
REPUESTO PARA MOPA AVION, FABRICADA EN ALGODON BLANCO, TAMAÑO 90 CM DE ANCHO, PRESENTACION EN EMPAQUE INDIVIDUAL
REPUESTO PARA MOPA AVION, FABRICADA EN ALGODON BLANCO, TAMAÑO 90 CM DE ANCHO, PRESENTACION EN EMPAQUE INDIVIDUAL
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
Total Neto
$ 1.509.668
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 286.837
TOTAL OC
$ 1.796.505
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.