Orden de Compra. Nº4280-542-AG24 "VESTUARIO PARA EQUIPO PROGRAMA MEJOR COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-542-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO PARA EQUIPO PROGRAMA MEJOR COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-901 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 90020,67
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SOLICITUD DE FACTURA
Se solicita facturar por separado cada item.   
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercializadora jym
Razón Social COMERCIALIZADORA JYM SPA
R.U.T. 77.588.539-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercializadora jym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre1Unidad no definida6 GORROS LEGIONARIOS 12 OVEROL 6 TRAJES DE AGUA. PROGRAMA MUNICIPAL 1-2-5  $ 157.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.542 $ 157.542
53102102
Overol y sobretodo para hombre1Unidad no definida2 GORROS LEGIONARIOS 4 GUANTES IMPERMEABLES TÉRMICOS. 20 BUZOS DE PAPEL 4 OVEROL PROGRAMA MUNICIPAL 1-2-7  $ 73.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.874 $ 73.874
53102102
Overol y sobretodo para hombre1Unidad no definida2 GORROS LEGIONARIOS 4 GUANTES IMPERMEABLES TÉRMICOS. 20 BUZOS DE PAPEL 4 OVEROL PROGRAMA MUNICIPAL 1-2-8  $ 73.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.874 $ 73.874
53102102
Overol y sobretodo para hombre1Unidad no definida6 GORROS LEGIONARIOS 6 OVEROL POPLIM CON CINTA 6 CHALECOS REFLECTANTE. PROGRAMA MUNICIPAL 1-2-9  $ 90.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.342 $ 90.342
53102102
Overol y sobretodo para hombre1Unidad no definida3 GORROS LEGIONARIOS 6 OVEROL 1 TRAJE SOLDADOR PROGRAMA MUNICIPAL 1-2-6  $ 78.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.161 $ 78.161
Total Neto $ 473.793
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.021
TOTAL OC $ 563.814


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.588.539-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.738.766-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.