Orden de Compra. Nº1375756-49-AG25 "ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA HABILITACIÓN OFICINAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375756-49-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA HABILITACIÓN OFICINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA
R.U.T. 61.981.270-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA
R.U.T. 61.981.270-0
Dirección de Facturación Manuel Montt 127
Comuna La Ligua
Impuesto 55803
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 127
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA GARCIA
Razón Social EDUARDO PATRICIO GARCIA GUERRERO
R.U.T. 8.199.425-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA GARCIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos1Unidad-JUEGO DE 6 VASOS VIDRIO CAPACIDAD REF: 250ML -JARRÓN DE VIDRIO TRASPARENTE PARA AGUA CON TAPA 1,5 A 1,8 L  $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
52152004
Platos domésticos1Unidad-12 PLATOS PAN BORDE GRUESO 15 CM APROX. LOZA BLANCA -10 PLATO 30 CM OVALADO LOZA BLANCA.  $ 49.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400
52151701
Utensilios para servir domésticos1Unidad-1 TABLA PARA PICAR MADERA 35,5X23,5 CM APROX. -1 CUCHILLO MEDIO GOLPE HOJA DE 20 CM ACERO INOXIDABLE. -1 SET CUCHILLO Y ESPÁTULA PARA TORTA - MATRIMONIO -REPOSTERÍA DE ACERO INOXIDABLE  $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500
52152006
Bandejas o fuentes domésticas1Unidad-2 BANDEJA ANTIDESLIZANTE REDONDA DE GARZÓN RESTAURANTE 40CM -6 POCILLOS ALTOS LOZA BLANCO 12 CM APROX. -5 AZUCARERO BLANCO LOZA.  $ 47.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
47131602
Paños de limpieza absorbente1Unidad-4 PAÑOS DE COCINA ABSORBENTE 100% ALGODÓN 30X30 CM APROX -1 SET 3 PAÑOS DE COCINA RECTANGULAR 40X60 CM APROX  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
52152101
Tazas de café o té domésticas1Unidad-SET DE 6 TAZAS DE TÉ CON PLATILLOS BLANCA LOZA. CAPACIDAD REF: 200 ml  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
52151709
Set de cubiertos1Unidad-SET CUBIERTOS 24 PIEZAS ACERO INOXIDABLE -6 CUCHARAS DE TÉ ACERO INOXIDABLE.  $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
52152202
Secador de platos1Unidad-SECAPLATO ACERO INOXIDABLE 2 NIVELES MEDIDAS APROX. 39 cm x 23 cm x 38 cm  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 293.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.803
TOTAL OC $ 349.503


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.199.425-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.