Orden de Compra. Nº4642-95-SE26 "2201229- Serv. de Mant. Preventiva y correctiva de Eq. de climatización Sala Servidores- Informatica.CONTRATO N°4-23"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-95-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra 2201229- Serv. de Mant. Preventiva y correctiva de Eq. de climatización Sala Servidores- Informatica.CONTRATO N°4-23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-86-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº2500
Comuna Ñuñoa
Impuesto 458621,24
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A
Razón Social COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A
R.U.T. 96.870.830-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado2MesSERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y DE RESPALDO ELÉCTRICO DE LAS SALAS DE SERVIDORES DE CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DISALCAR, POR 36 MESES (FHO091)Valor total Neto $ 1.206.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.413.796 $ 2.413.796
Total Neto $ 2.413.796
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 458.621
TOTAL OC $ 2.872.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.