Orden de Compra. Nº4609-607-SE25 "ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-607-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 32026,78
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1Global5 PAN KG 3 QUESO GAUDA LAMINADO 500 GR 10 JAMON SANDWICH 200 GR 4 TE VERDE/ROJO 20 UNID. 2 AZUCAR BLANCA KG 10 PLATOS PLASTICOS 14 CM 20 UNID 4 GALLETAS SURTIDAS 400 GR 5 JUGOS 1,5 LTS. 6 AGUA MINERAL 1,6 LTS. 4 PAPAS FRITAS 350 GR 3 MANDARINAS KG. 4 MANZANA KG. 4 PLATANOS 2 PAQ. SERVILLETAS 2 MANI SALADO 180 GR 2 CARAMELOS DE MENTA CON CHOCOLATE 100 UNID. 2 CARAMELOS ARBOLITO 430 GRS 2 ACEITUNAS SIN PEPA 200 GRS 1 GALLETAS HORNEADA CROCANTE 85 GR CRACKER 1 GALLETAS DE CEREAL 135 GR   $ 168.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.562 $ 168.562
Total Neto $ 168.562
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.027
TOTAL OC $ 200.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.