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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4609-607-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4610-13-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
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R.U.T. |
69.240.400-9 |
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Dirección de Facturación |
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 |
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Comuna |
Chile Chico
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Impuesto |
32026,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-12-2025 |
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Proveedor |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS |
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Razón Social |
JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
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R.U.T. |
10.516.366-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 1 | Global | 5 PAN KG
3 QUESO GAUDA LAMINADO 500 GR
10 JAMON SANDWICH 200 GR
4 TE VERDE/ROJO 20 UNID.
2 AZUCAR BLANCA KG
10 PLATOS PLASTICOS 14 CM 20 UNID
4 GALLETAS SURTIDAS 400 GR
5 JUGOS 1,5 LTS.
6 AGUA MINERAL 1,6 LTS.
4 PAPAS FRITAS 350 GR
3 MANDARINAS KG.
4 MANZANA KG.
4 PLATANOS
2 PAQ. SERVILLETAS
2 MANI SALADO 180 GR
2 CARAMELOS DE MENTA CON CHOCOLATE 100 UNID.
2 CARAMELOS ARBOLITO 430 GRS
2 ACEITUNAS SIN PEPA 200 GRS
1 GALLETAS HORNEADA CROCANTE 85 GR CRACKER
1 GALLETAS DE CEREAL 135 GR
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$ 168.562,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.562
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$ 168.562
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Total Neto
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$ 168.562
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.027
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$ 200.589
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.