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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
691232-3533-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LIMPIEZA MEDPREVPRIM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3191-68-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.980.210-1 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
638855,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Razón Social |
CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM
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R.U.T. |
76.178.390-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio Mensual de Limpieza, correspondiente al mes de Agosto 2025, efectuado en el Servicio de Medicina Preventiva Primera Zona Naval, de acuerdo a Licitación Pública ID 3191-68-LR24, "Hospital Naval Almirante Nef" | SERV. LIMPIEZA MEDPREV ID 3191-68-LR24 |
$ 3.362.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.362.395
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$ 3.362.395
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Total Neto
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$ 3.362.395
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 638.855
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$ 4.001.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.