|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2304-8-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adjudicación línea 8 UU.CC Pto.Montt, 1561-14-LP25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1561-14-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
|
|
R.U.T. |
61.504.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
dicreprecepcion@custodium.com -- |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
926050,405 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dicreprecepcion@custodium.com -- |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
R&R SERVICIOS GENERALES |
|
Razón Social |
CLAUDIO ALEJANDRO ROSALES RAMÍREZ
|
|
R.U.T. |
17.607.645-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
R&R SERVICIOS GENERALES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio por 5 meses, Resolución Exenta N°319 28.07.2025. Adjudica Licitación Publica ID 1561-14-LP25 para la Contratación de los Servicios de Aseo, Sanitización, Desratización y
Desinsectación para las Unidades de Crédito que se Indican. | Adjudicación linea N° 8 UU.CC Puerto Montt |
$ 4.873.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.873.950
|
$ 4.873.950
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.873.950
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 926.050
|
|
$ 5.800.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.