Orden de Compra. Nº1741-624-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1741-40-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-624-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1741-40-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1182 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 400063,24
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Razón Social ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
R.U.T. 96.800.570-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171510
Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos4UnidadCONTRATACIÓN DE INSTALACION Y RETIRO EMPALME AEREO MONOFASICO BT. SIN MEDIDOR (4)  $ 173.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.532 $ 693.532
73171510
Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos4UnidadENERGIA MAS POTENCIA DE 4 X 8 KW PARA LA REALIZACIÓN DE FERIA NAVIDEÑA 2025  $ 353.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412.064 $ 1.412.064
Total Neto $ 2.105.596
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 400.063
TOTAL OC $ 2.505.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.