Orden de Compra. Nº2952-164-SE25 "ARRIENDO FOTOCOPIADORA ARSENAL NAVAL TALCAHUANO"
Recuerde que el responsable del pago es Arsenal Naval Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2952-164-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA ARSENAL NAVAL TALCAHUANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 114487,73
Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadARRIENDO FOTOCOPIADORA: MES DE AGOSTO 2025. DEPTO. JEFATURA Y ABASTECIMIENTO HH-4372329 DEPTO. MISILES HH-4372328 DEPTO. TORPEDOS HH-4371306 DEPTO. EXPLOSIVOS HH- 4371303 DEPTO. INSPECCIONES HH-4385109 DEPTO.ARMAMENTOS HH-4385111 DEPTO. INGENIERÍA HH-4371251 DEPTO. SEGURIDAD HH-1903569 FACT N° 794459 CONTRATO DIRECABAS N° 08/2022 ID N° 2945-47-LR22ARRIENDO FOTOCOPIADORA: MES DE AGOSTO 2025. DEPTO. JEFATURA Y ABASTECIMIENTO HH-4372329 DEPTO. MISILES HH-4372328 DEPTO. TORPEDOS HH-4371306 DEPTO. EXPLOSIVOS HH- 4371303 DEPTO. INSPECCIONES HH-4385109 DEPTO.ARMAMENTOS HH-4385111 DEPTO. INGENIERÍA $ 602.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.567 $ 602.567
Total Neto $ 602.567
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.488
TOTAL OC $ 717.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.