|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
94-83-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Producción para la Unidad de genero AG 94-24-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
|
|
R.U.T. |
60.905.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Huerfanos 770 p i s o 6 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
389096,63 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Huerfanos 770 p i s o 6 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
New Gravity |
|
Razón Social |
NEW GRAVITY SPA
|
|
R.U.T. |
77.487.544-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
New Gravity |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93141701
| Organizaciones de eventos culturales | 1 | Unidad | "Producción para el desarrollo actividad institucional en el marco del Día de la Visibilidad Trans” | "Producción para el desarrollo actividad institucional en el marco del Día de la Visibilidad Trans” |
$ 2.047.877,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.047.877
|
$ 2.047.877
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.047.877
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 389.097
|
|
$ 2.436.974
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.