Orden de Compra. Nº1038-113-SE24 "SAE N°190 Serv. Manten. 100.000 km camioneta DEF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1038-113-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SAE N°190 Serv. Manten. 100.000 km camioneta DEF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas cambio de rut empresa y monto
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 216
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5
Comuna Punta Arenas
Impuesto 74996,04
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSWORLD SUPPLY AUTOMOTRIZ LIMITADA
Razón Social TRANSWORLD SUPPLY AUTOMOTRIZ LIMITADA
R.U.T. 77.781.260-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSWORLD SUPPLY AUTOMOTRIZ LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadMANTENCION 100.000 KM ACEITE 5W30 FILTRO ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO COMBUSTIBLE ANTICONGELANTE GOLILLA TAPON LIMPIA FRENOS LITRO CRC LAVAPARABRISAS 1 LT INSUMOSP R E S U P U E S T O 7614 $ 394.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.716 $ 394.716
Total Neto $ 394.716
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.996
TOTAL OC $ 469.712


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.