Orden de Compra. Nº
2404-78-SE25
"
ADQ. MATERIALES FERRET, PARA TALLER DE SEÑALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-78-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES FERRET, PARA TALLER DE SEÑALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1489 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
3476230,5
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Solucion Vertical
Razón Social
Servicios de mantencion y obras menores Francisco
R.U.T.
76.406.208-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Solucion Vertical
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
20
Galón
DILUIYENTE XILOL SHERWINS WILLIAMS
$ 26.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 525.000
$ 525.000
40142323
Disco de ruptura
100
Unidad
DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 7"
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
40142323
Disco de ruptura
50
Unidad
DISCO ZIRCONIO DE 7"
$ 4.725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.250
$ 236.250
40142323
Disco de ruptura
50
Unidad
DISCO ZIRCONIO DE 4"
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.500
$ 157.500
23152206
Protección de barrera
60
Unidad
BARRERA NEW JERSEY SOPLADA
$ 36.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.205.000
$ 2.205.000
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
10
Unidad
PERFIL CUADRADO 30X30X2MM X 6 MT.
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
55121712
Señales orientadoras
20
Unidad
COJIN BERLINES AMARILLO -2M
$ 735.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700.000
$ 14.700.000
31161611
Pernos de sujeción
200
Unidad
PERNOS DE 2 1/2" X 1/4" CABEZA HEXAGONAL
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31161701
Tuercas de anclaje
200
Unidad
TUERCA HEXAGONAL 1/4
$ 52,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
31161803
Golillas de fijación
200
Unidad
GOLILLA PLANA DE 1/4
$ 52,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
31162003
Clavos de acabado
200
Unidad
CLAVO PARA CONCRETO FIXSER ACERO ALEADO 2 X 25MM
$ 52,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
Total Neto
$ 18.295.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.476.230
TOTAL OC
$ 21.772.180
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.