Orden de Compra. Nº2404-78-SE25 "ADQ. MATERIALES FERRET, PARA TALLER DE SEÑALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-78-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES FERRET, PARA TALLER DE SEÑALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1489 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 3476230,5
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Solucion Vertical
Razón Social Servicios de mantencion y obras menores Francisco
R.U.T. 76.406.208-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Solucion Vertical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas20GalónDILUIYENTE XILOL SHERWINS WILLIAMS  $ 26.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
40142323
Disco de ruptura100UnidadDISCO DE CORTE DE FIERRO DE 7"  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
40142323
Disco de ruptura50UnidadDISCO ZIRCONIO DE 7"  $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.250 $ 236.250
40142323
Disco de ruptura50UnidadDISCO ZIRCONIO DE 4"  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
23152206
Protección de barrera60UnidadBARRERA NEW JERSEY SOPLADA  $ 36.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.000 $ 2.205.000
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas10UnidadPERFIL CUADRADO 30X30X2MM X 6 MT.  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
55121712
Señales orientadoras20UnidadCOJIN BERLINES AMARILLO -2M  $ 735.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700.000 $ 14.700.000
31161611
Pernos de sujeción200UnidadPERNOS DE 2 1/2" X 1/4" CABEZA HEXAGONAL  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31161701
Tuercas de anclaje200UnidadTUERCA HEXAGONAL 1/4  $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
31161803
Golillas de fijación200UnidadGOLILLA PLANA DE 1/4  $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
31162003
Clavos de acabado200UnidadCLAVO PARA CONCRETO FIXSER ACERO ALEADO 2 X 25MM  $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
Total Neto $ 18.295.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.476.230
TOTAL OC $ 21.772.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.