Orden de Compra. Nº
683779-7-AG25
"
Materiales mejoramiento protecciones Jardin Sueños de Amor
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
683779-7-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales mejoramiento protecciones Jardin Sueños de Amor
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Sala Cuna y Jardin Infantil Suenos de Amor
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T.
69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.002.000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T.
69.061.100-7
Dirección de Facturación
URMENETA 297, JARDÍN SUEÑOS DE AMOR
Comuna
Limache
Impuesto
224797,93
Dirección de Envío de la Factura
URMENETA 297, JARDÍN SUEÑOS DE AMOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FerreAceros SPA
Razón Social
FERREACEROS SPA
R.U.T.
77.201.245-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FerreAceros SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211701
Esmaltes
3
Galón
galón esmalte sintético negro
galón esmalte sintético negro
$ 23.179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.537
$ 69.537
15121802
Lubricantes anticorrosivos
3
Galón
galón anticorrosivo negro
galón anticorrosivo negro
$ 17.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.287
$ 52.287
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Bidón
bidón diluyente 5 lts
bidón diluyente 5 lts
$ 9.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.315
$ 27.315
31162301
Perfiles de montaje
24
Unidad
ángulo doblado 30x30x2
ángulo doblado 30x30x2
$ 4.732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.568
$ 113.568
11162111
Malla
24
Unidad
malla 5020 de 1x2mts
malla 5020 de 1x2mts
$ 11.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.480
$ 264.480
31162104
Anclajes de tornillo
300
Unidad
tarugo clavo 8x100
tarugo clavo 8x100
$ 257,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.100
$ 77.100
30102303
Perfiles de hierro
30
Unidad
fierro cuadrado 20x20x2
fierro cuadrado 20x20x2
$ 5.713,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.390
$ 171.390
30102303
Perfiles de hierro
25
Unidad
fierro cuadrado 40x40x2
fierro cuadrado 40x40x2
$ 12.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 304.375
$ 304.375
39121436
Electrodos
10
Unidad
electrodo 6011 3/32
electrodo 6011 3/32
$ 3.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.990
$ 33.990
31211904
Brochas
16
Unidad
brocha estampa 2" mango madera
brocha estampa 2" mango madera
$ 2.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.312
$ 45.312
23131703
Discos de cabbing
7
Pack
discos de corte 4 1/2 fino, 10 unds.
discos de corte 4 1/2 fino, 10 unds.
$ 3.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.793
$ 23.793
Total Neto
$ 1.183.147
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 224.798
TOTAL OC
$ 1.407.945
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
5.855.536-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.