Orden de Compra. Nº683779-7-AG25 "Materiales mejoramiento protecciones Jardin Sueños de Amor"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 683779-7-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales mejoramiento protecciones Jardin Sueños de Amor
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sala Cuna y Jardin Infantil Suenos de Amor
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.002.000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación URMENETA 297, JARDÍN SUEÑOS DE AMOR
Comuna Limache
Impuesto 224797,93
Dirección de Envío de la Factura URMENETA 297, JARDÍN SUEÑOS DE AMOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FerreAceros SPA
Razón Social FERREACEROS SPA
R.U.T. 77.201.245-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FerreAceros SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes3Galóngalón esmalte sintético negrogalón esmalte sintético negro $ 23.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.537 $ 69.537
15121802
Lubricantes anticorrosivos3Galóngalón anticorrosivo negrogalón anticorrosivo negro $ 17.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.287 $ 52.287
31211604
Diluyentes para pinturas3Bidónbidón diluyente 5 lts bidón diluyente 5 lts $ 9.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.315 $ 27.315
31162301
Perfiles de montaje24Unidadángulo doblado 30x30x2ángulo doblado 30x30x2 $ 4.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.568 $ 113.568
11162111
Malla24Unidadmalla 5020 de 1x2mtsmalla 5020 de 1x2mts $ 11.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.480 $ 264.480
31162104
Anclajes de tornillo300Unidadtarugo clavo 8x100tarugo clavo 8x100 $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.100 $ 77.100
30102303
Perfiles de hierro30Unidadfierro cuadrado 20x20x2fierro cuadrado 20x20x2 $ 5.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.390 $ 171.390
30102303
Perfiles de hierro25Unidadfierro cuadrado 40x40x2fierro cuadrado 40x40x2 $ 12.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.375 $ 304.375
39121436
Electrodos10Unidadelectrodo 6011 3/32 electrodo 6011 3/32 $ 3.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.990 $ 33.990
31211904
Brochas16Unidadbrocha estampa 2" mango maderabrocha estampa 2" mango madera $ 2.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.312 $ 45.312
23131703
Discos de cabbing7Packdiscos de corte 4 1/2 fino, 10 unds.discos de corte 4 1/2 fino, 10 unds. $ 3.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.793 $ 23.793
Total Neto $ 1.183.147
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.798
TOTAL OC $ 1.407.945


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.855.536-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.