Orden de Compra. Nº1057551-375-AG25 "FORMULARIOS a compra ágil: 1057551-191-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057551-375-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS a compra ágil: 1057551-191-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 937
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Facturación Gabriela Mistral N° 715
Comuna Paillaco
Impuesto 57760
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral N° 715
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2025
TítuloDescripción
HORARIO DE BODEGA

HORARIO BODEGA:

Lunes a jueves

08:00 a 13:00

14:00 a 17:00

Viernes

08:00 a 13:00

14:00 a 16:00

 

DIRECCION:

Gabriela Mistral 715 Hospital Paillaco (ingresar por bodega – estacionamiento interno)

Recibe: Yerson Jara

632264222 (Abastecimiento) – 632264229 (Bodega)

Enviar Factura a correo:

dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imprenta la familia
Razón Social ALEJANDRO DELMIRO NAVARRO SANDOVAL
R.U.T. 10.857.824-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal imprenta la familia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales400UnidadFICHAS CLINICAS (SEGUN ANEXO)   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10TalonarioHISTORIA Y EVOLUCION MEDICA (SEGUN ANEXO)   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10TalonarioHOJA DE ENFERMERIA (SEGUN ANEXO)   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10TalonarioINFORME COMETIDO FUNCIONAL (SEGUN ANEXO)   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20TalonarioORDEN DE VIATICO (SEGUN ANEXO)   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20TalonarioSOLICITUD DE EXAMEN (SEGUN ANEXO)   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 304.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.760
TOTAL OC $ 361.760


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.857.824-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.