Orden de Compra. Nº2776-438-AG24 " S.P. N°163269, DIDECO. COMPRA DE FLORES PARA EJEC. PROG. "ENTREGA SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES DE LA COMUNA DE RENGO AÑO 2024" SEGUN TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOS.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 27"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-438-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2024
Nombre de la Orden de Compra S.P. N°163269, DIDECO. COMPRA DE FLORES PARA EJEC. PROG. "ENTREGA SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES DE LA COMUNA DE RENGO AÑO 2024" SEGUN TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOS.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 27
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.999.999.99.99 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 150195
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolina Patricia
Razón Social FLORERÍA CAROLINA PATRICIA LATORRES ROJAS EIRL
R.U.T. 76.859.892-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carolina Patricia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas1UnidadFLORES, SEGUN TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOS.FLORES, SEGUN TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOS. $ 790.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.500 $ 790.500
Total Neto $ 790.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.195
TOTAL OC $ 940.695


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.859.892-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.