Orden de Compra. Nº
5196-366-AG25
"
RAA PM 90 MATERIALES DE FERRETERÍA 5196-372-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5196-366-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
RAA PM 90 MATERIALES DE FERRETERÍA 5196-372-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IIª Brigada Aérea
Razón Social
IIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026122401000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.978.670-K
Dirección de Facturación
Piloto Alcayaga Nº 1749, Quintero, Región de Valparaíso
Comuna
Quintero
Impuesto
156050,8
Dirección de Envío de la Factura
Piloto Alcayaga Nº 1749, Quintero, Región de Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AB MAQUINARIAS
Razón Social
AB MAQUINARIAS SPA
R.U.T.
77.608.351-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AB MAQUINARIAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211603
Pintura secante
5
Galón
PINTURA ANTICORROSIVO COLOR NEGRO.
PINTURA ANTICORROSIVO COLOR NEGRO.
$ 14.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.250
$ 71.250
31211904
Brochas
15
Unidad
BROCHA DE 2”.
BROCHA DE 2”.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31211906
Rodillos de pintar
20
Unidad
RODILLO DE 18 CMS. PARA PINTURA.
RODILLO DE 18 CMS. PARA PINTURA.
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Litro
AGUARRÁS.
AGUARRÁS.
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
53141616
Telares de remallado
3
Rollo
MALLA RASCHEL NEGRO 80% X 2.10 MT. X 10 MT.
MALLA RASCHEL NEGRO 80% X 2.10 MT. X 10 MT.
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31152002
Alambre de espinas
3
Rollo
ALAMBRE PUA 16X500 METROS.
ALAMBRE PUA 16X500 METROS.
$ 49.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.300
$ 147.300
31152002
Alambre de espinas
4
Rollo
CONCERTINA GALVANIZADA 50 CM X 10 MT.
CONCERTINA GALVANIZADA 50 CM X 10 MT.
$ 18.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.400
$ 75.400
30102904
Postes de madera
12
Tira
PALO ROLLIZO DE 4” A 5” DE 2,44 METROS.
PALO ROLLIZO DE 4” A 5” DE 2,44 METROS.
$ 6.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.520
$ 80.520
31211501
Pinturas al esmalte
3
Tineta
PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO.
PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO.
$ 47.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.550
$ 143.550
31211501
Pinturas al esmalte
3
Tineta
PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO.
PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO.
$ 51.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.300
$ 153.300
Total Neto
$ 821.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 156.051
TOTAL OC
$ 977.371
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.