Orden de Compra. Nº5196-366-AG25 "RAA PM 90 MATERIALES DE FERRETERÍA 5196-372-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-366-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra RAA PM 90 MATERIALES DE FERRETERÍA 5196-372-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026122401000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749, Quintero, Región de Valparaíso
Comuna Quintero
Impuesto 156050,8
Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749, Quintero, Región de Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AB MAQUINARIAS
Razón Social AB MAQUINARIAS SPA
R.U.T. 77.608.351-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AB MAQUINARIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante5GalónPINTURA ANTICORROSIVO COLOR NEGRO.PINTURA ANTICORROSIVO COLOR NEGRO. $ 14.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.250 $ 71.250
31211904
Brochas15UnidadBROCHA DE 2”.BROCHA DE 2”. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO DE 18 CMS. PARA PINTURA.RODILLO DE 18 CMS. PARA PINTURA. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroAGUARRÁS.AGUARRÁS. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
53141616
Telares de remallado3RolloMALLA RASCHEL NEGRO 80% X 2.10 MT. X 10 MT.MALLA RASCHEL NEGRO 80% X 2.10 MT. X 10 MT. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31152002
Alambre de espinas3RolloALAMBRE PUA 16X500 METROS.ALAMBRE PUA 16X500 METROS. $ 49.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.300 $ 147.300
31152002
Alambre de espinas4RolloCONCERTINA GALVANIZADA 50 CM X 10 MT.CONCERTINA GALVANIZADA 50 CM X 10 MT. $ 18.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.400 $ 75.400
30102904
Postes de madera12TiraPALO ROLLIZO DE 4” A 5” DE 2,44 METROS.PALO ROLLIZO DE 4” A 5” DE 2,44 METROS. $ 6.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.520 $ 80.520
31211501
Pinturas al esmalte3TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO.PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO. $ 47.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.550 $ 143.550
31211501
Pinturas al esmalte3TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO.PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO. $ 51.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.300 $ 153.300
Total Neto $ 821.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.051
TOTAL OC $ 977.371


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.